审计
- 试论关于高速公路项目内部审计监督的有效措施探讨 2014-01-04
- 试论现代财政监督与审计的关系 2014-01-04
- 试论建设单位加强内部审计监督的探讨 2014-01-04
- 浅谈内部审计如何把握监督与服务的关系 2014-01-04
- 浅谈目前我国内部审计监督存在的问题与对策 2014-01-04
- 论中国内部审计在风险管理应用中的不足及对策 2014-01-04
- 试论建筑施工企业内部审计监督问题的探讨 2014-01-04
- 注册会计师审计独立性的缺失及反思 2014-01-04
- 浅谈当前公路桥梁工程预决算审计问题 2014-01-04
- 浅析绩效审计:综合性审计还是高层次审计 2014-01-04
- 山西省旅游资源空间结构及其开发条件评估 2014-01-04
- 我国审计需求的异化及制度成因 2014-01-04
- 制度移植视角下的近代政府审计制度检讨 2014-01-04
- 基于审计模式的风险模型与风险导向探究 2014-01-04
- 加强职业学校内部审计档案管理的体会 2014-01-04
- 我国IT审计面对的挑战 2014-01-04
- 应收账款账龄审计的探讨 2014-01-04
- SEC拟多措施监管反向收购 2014-01-04
- 对高新技术企业专项审计有关问题的认识 2014-01-04
- 审计职业判断能力的培养及提高研究 2014-01-04
- 谈经济责任审计中的审计风险管理 2014-01-04
- 内部控制审计相关问题的探讨 2014-01-04
- 简论审计干部在转型中的五大变革 2014-01-04
- 浅述内部控制评审在审计工作中的运用 2014-01-04
- 试论财务会计和内部审计对企业的意义 2014-01-04