审计
- 浅议家族企业内部审计问题 2014-01-04
- 内部审计工作有感 2014-01-04
- 内部审计在企业风险管理中的应用 2014-01-04
- 医院内部比价采购审计方法分析 2014-01-04
- 研发费用价值相关性研究——基于新旧会计准则的比较 2014-01-04
- 审计本质的新思考 2014-01-04
- 企业可持续经营能力审计方法探讨 2014-01-04
- 审计理论结构研究的意义何在? 2014-01-04
- 研究审计风险的理论基础 2014-01-04
- 会计责任与审计责任的关系 2014-01-04
- 对欠发达地区招商引资的冷思考 2014-01-04
- 政府投资审计规范探析 2014-01-04
- 高校内部审计质量控制的意义和方法 2014-01-04
- 内部审计外部化实现途径分析 2014-01-04
- 试论构建科学审计理念推动审计项目管理科学化 2014-01-04
- 审计质量影响因素及其改善分析 2014-01-04
- 高校建设项目跟踪审计探讨 2014-01-04
- 浅议内部审计发展现状及对策思考 2014-01-04
- 加强企业内部审计资源整合的构想 2014-01-04
- 浅析企业绩效审计的难点与对策 2014-01-04
- 施工企业内部任期经济责任审计风险探析 2014-01-04
- 完善国有企业内部控制审计的建议 2014-01-04
- 盈余管理/关联交易与审计师特征 2014-01-04
- 投资机会/审计风险与审计质量研究 2014-01-04
- 机会主义倾向/经营风险与审计质量 2014-01-04