审计
- 论析公司治理下的企业价值增值型内部审计 2014-01-04
- 浅谈基于公司治理的审计委员会独立性理论述评 2014-01-04
- 不同公司治理模式的内部审计机制比较 2014-01-04
- 浅论注册会计师与中国上市公司审计风险 2014-01-04
- 浅析公司治理与会计信息质量问题探讨 2014-01-04
- 试析加强内部审计推进公司治理 2014-01-04
- 基于新经济时代的IS审计模型研究 2014-01-04
- 独立审计风险研究 2014-01-04
- 财务收支审计如何向管理审计延伸 2014-01-04
- 刍议存货监盘审计中的几个问题 2014-01-04
- 探讨家具行业的网络营销模式 2014-01-04
- 关于强化企业集团内部审计工作的探讨 2014-01-04
- 浅析高速公路项目征地拆迁审计 2014-01-04
- 论新形势下农村审计工作的完善 2014-01-04
- 论经济责任审计 2014-01-04
- 初步探析审计风险评估程序 2014-01-04
- 现行审计收费制度对独立性影响的思考 2014-01-04
- 谈谈新时期财务会计的局限性 2014-01-04
- 浅析风险评估程序在现代审计中的重要性 2014-01-04
- 关于企业内部审计服务职能的思考 2014-01-04
- 浅议我国开展政府绩效审计存在的问题 2014-01-04
- 如何完善经济效益审计 2014-01-04
- 高等学校修缮工程结算审计问题与对策 2014-01-04
- 我国企业内部审计外包的风险 2014-01-04
- 内部审计对国有企业法律风险控制的作用 2014-01-04